Добрый день!
Предприятие перешло с ОСНО на УСН.
1С:Предприятие 8.3 базовая
На момент перехода на 10 счете остались числится материалы, которые оплачены. В программе их приняла в расход принудительной проводкой одной суммой, т.к. по другому не нашла как сделать (если кто знает, как сделать по другому не принудительной проводкой, напишите). Какая запись должна быть сделана в кудир в графах "Содержание операции" и "Дата и номер первичного документа"?